问题已解决
老师好,我们是免抵退税出口企业,现在12月的货物按照原价报关出口了,然后这个月也有销售折扣给到客户,我应该要怎么开出口发票,申报退税呢? (发票是按照报关单开具然后在每条信息下对应开销售折扣吗,申报增值税的收入就是报关单金额减去折扣的?那申报出口退税时,免抵退税收入是按照报关单的金额计算的,就会与发票的金额不对应,这又应该怎么处理呢?) 麻烦老师帮我解答,纠一下错,谢谢!
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/000/01/84/99_avatar_middle.jpg?t=1714028667)
同学你好
申报的增值税收入要和报关的一致
2021 12/24 16:41
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784995 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 12/24 16:43
那销售折扣要怎么处理呢?
![](https://pic1.acc5.cn/000/01/84/99_avatar_middle.jpg?t=1714028667)
朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 12/24 16:52
同学你好
开折扣发票
按照折扣后的金额做收入