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年底什么情况做预提费用,是今年发生的,但是付款和回票都是明年的就要先预提么?分录怎么写?

84785014| 提问时间:2021 12/24 17:20
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 比如你们21年实际发生的成本费用 ; 但是因为没有及时取得发票。 需要在12月末暂估处理分录 。 次年5月底之前 取得合理的发票都是可以税前扣除的
2021 12/24 17:22
84785014
2021 12/24 17:30
1、21年实际发生的对公付款和个人报销业务 付款和回票都在22年我现在就做预估就可以了对么? 2、 还有就是筹建期固定资产计提折旧是否费用分配到长期待摊开办费和制造费用中?
meizi老师
2021 12/24 17:31
你好 1. 是的 2. 是的 计入长期待摊费用-开办费去  
84785014
2021 12/24 17:35
筹建期除了制造费用和固定资产,其余所有费用都进开办费,然后有收入每个月固定转管理费么?长摊费不属于新准则的开办费科目这样做有事么。
meizi老师
2021 12/24 17:47
筹建期都计入长期待摊费用-开办费去,进入营业期才做分摊
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