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老师,我是一般纳税人生产企业,享受晚缴纳增值税,10月开具发票金额1000,后面发现开票人错误,重新开具1000 .开具红冲发票,实际开票1000之后10月申报按1000申报,提示数据库不匹配,税控系统是两千,后面查是红冲没有成功,那老师现在是要更改10月申报表?如果我更改是2000那不是要多缴税,12月现在开红冲表,申报12月税款能退税?

84785016| 提问时间:2021 12/24 18:42
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羽飞老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
你好,是可以退税的。
2021 12/24 19:17
84785016
2021 12/24 19:40
那申请退税的流程?需要材料那些?
84785016
2021 12/24 19:45
老师,我12月没有收入,就开红冲前面票据,可以申报增值税负数吗?
羽飞老师
2021 12/24 20:08
你好,申报了去前台形成退税和抵税。带申报表和公章去前台
84785016
2021 12/24 20:12
退税钱可以退到账户还是只能留抵呢
羽飞老师
2021 12/24 20:14
你好,可以选择退或者留抵
84785016
2021 12/24 20:37
问另外一个老师说只能留抵,所以又确认一下,是可以办理退税吗?
羽飞老师
2021 12/24 21:15
可以退的哈。你这个是多缴退税的
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