问题已解决
去年的一笔分录 借应交税费-应交增值税-销项税100 借营业税金及附加50 贷应交税费-应交增值税-销项税150 账务错误我要红冲,因为跨年了,这个红冲分录是什么呢?
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速问速答你好 ; 借应交税费-应交增值税-销项税100 借营业税金及附加50 贷应交税费-应交增值税-销项税150 分录就是这笔嘛 。 你做 借应交税费-应交增值税-销项税-100 借利润分配-未分配利润-50 贷应交税费-应交增值税-销项税-150
2021 12/27 16:53
84784984
2021 12/27 16:53
不用以前年度损益调整吗?
meizi老师
2021 12/27 16:59
你好; 你小企业会计准则直接用利润分配去 处理
84784984
2021 12/27 22:31
你怎么知道我是小企业会计准则?
meizi老师
2021 12/28 09:11
你好; 一般中小企业会选择小企业会计准则 。 你们不是吗
84784984
2021 12/28 09:13
这小企业跟一般企业会计准则有什么区别?是科目不一样吗?
meizi老师
2021 12/28 09:15
你好; 科目会有差别的
84784984
2021 12/28 09:27
借应交税费-应交增值税-销项税-100 借利润分配-未分配利润-50
贷应交税费-应交增值税-销项税-150
这样行吗?如果用以前年度损益调整过度一下也可以吧?
meizi老师
2021 12/28 09:29
你好; 你小企业会计准则是没有以前年度损益调整科目的。 企业会计准则才有这个科目