问题已解决
你好收到发票和暂估金额不等怎么入账
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好
暂估入库
借:库存商品或原材料 , 贷:应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品或原材料
根据发票入账
借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
2021 12/28 09:29
84785015
2021 12/28 09:45
你好暂估的原材料金额如果开回来普票的话是含税金额,专票的话就是不含税金额,必须是一致的吧?
邹老师
2021 12/28 09:46
你好,没有规定二者必须一致的
84785015
2021 12/28 14:16
你好收到的发票金额比暂估金额小或者大怎么做帐呢
邹老师
2021 12/28 14:17
你好,也是上面回复的那样处理啊(上面的三个分录,第三个分录与第一个分录金额没有说一定相等的)
84785015
2021 12/28 16:43
如果第三笔分录的成本小于暂估的成本,那去年的年报表还得再改(成本不够结转)?
邹老师
2021 12/28 16:45
你好,之前结转的成本金额(按暂估入账的时候)是错误的吗?
84785015
2021 12/28 16:59
不是错误的是大概估算的,开回来有可能会有出入
邹老师
2021 12/28 17:00
你好
1,之前结转的成本金额,如果有错误,就做相应的调整
2,之前结转的成本金额,如果没有错误,就不需要调整已经结转的成本