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你好收到发票和暂估金额不等怎么入账

84785015| 提问时间:2021 12/28 09:28
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 暂估入库 借:库存商品或原材料 ,   贷:应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料 根据发票入账 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2021 12/28 09:29
84785015
2021 12/28 09:45
你好暂估的原材料金额如果开回来普票的话是含税金额,专票的话就是不含税金额,必须是一致的吧?
邹老师
2021 12/28 09:46
你好,没有规定二者必须一致的 
84785015
2021 12/28 14:16
你好收到的发票金额比暂估金额小或者大怎么做帐呢
邹老师
2021 12/28 14:17
你好,也是上面回复的那样处理啊(上面的三个分录,第三个分录与第一个分录金额没有说一定相等的)
84785015
2021 12/28 16:43
如果第三笔分录的成本小于暂估的成本,那去年的年报表还得再改(成本不够结转)?
邹老师
2021 12/28 16:45
你好,之前结转的成本金额(按暂估入账的时候)是错误的吗?
84785015
2021 12/28 16:59
不是错误的是大概估算的,开回来有可能会有出入
邹老师
2021 12/28 17:00
你好 1,之前结转的成本金额,如果有错误,就做相应的调整 2,之前结转的成本金额,如果没有错误,就不需要调整已经结转的成本 
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