问题已解决
老师您好12月支付了设备安装的配件款下年1月才给开发票,我是先挂账,下年冲账做在建工程,还是先做在建工程下年冲红在按照发票做在建工程
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速问速答你好,正常做代建工程就可以的,下一个月给你开了发票,可以红冲之前的,然后再做发票的。
2021 12/28 16:13
郭老师
2021 12/28 16:13
也可以挂往来,然后下月给你开了发票做在建工程。
84784989
2021 12/28 16:18
对方的销货清单是12月的,先挂账下年开出发票附带12月清单有影响吗
郭老师
2021 12/28 16:19
你好,这个没有关系的,可以的,这个不影响损益。
84784989
2021 12/28 17:02
建设化工厂工业企业,设计费,地勘费都入在建工程分摊吗,发票没到挂预付款,发票到了进在建工程分摊吗
郭老师
2021 12/28 17:29
自己的房屋建设
可以的
可以这么做
84784989
2021 12/28 17:40
设计我们出,找的施工队建设的
郭老师
2021 12/28 17:40
你好,那应该就是做到在建工程里面的有了发票做可以的,这个没有关系。
84784989
2021 12/28 17:41
分摊的时候按什么比例去分摊
郭老师
2021 12/28 17:41
然后发票到了多少,你暂估冲多少。
郭老师
2021 12/28 17:42
你们支付出去的时候都有合同吧?
84784989
2021 12/28 17:43
有合同的,发票没到我都挂的预付账款
郭老师
2021 12/28 17:43
现在发票到了多少?你之前暂估又是多少?
84784989
2021 12/28 17:44
没有暂估,发票都没有到,我是付了多少就挂了多少预付
郭老师
2021 12/28 17:47
那发票到了多少?你充多少预付账款
没有比例
84784989
2021 12/28 17:48
发票一张都没有到,对方说款项付完才把总的发票开过来
郭老师
2021 12/28 18:00
不影响你们结转固定资产,一直做应预付或者是应付都可以。
84784989
2021 12/28 18:10
转的时候我在按照合同金额入账分摊,转固,等发票到了在调账
郭老师
2021 12/28 18:12
可以的,但是软件做账的建议不要这么做,因为你的固定资产录入固定资产卡片。
84784989
2021 12/28 18:12
那要怎么处理
郭老师
2021 12/28 18:13
挂着往来
比如晚到了十个月,你之后做了固定资产可以补救的。