问题已解决

老师,我们租的办公室,半年付租金,每月计提租金做的分录是 借:管理费用-租赁费 贷:其他应付款 现在年底没钱付租金,发票对方已开,租金先不付,请问分录怎么做?

84784961| 提问时间:2021 12/29 10:02
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,借其他应付款,借管理费用,借管理费用贷其他应付款。
2021 12/29 10:08
84784961
2021 12/29 10:17
就是把之前计提的分录冲销,然后重新做 借:管理费用 应交税费-进项 贷:其他应付款 是这样吗?
郭老师
2021 12/29 10:18
可以的,可以这么做。
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