问题已解决
去年年底结帐,计提附加税多了,今年应怎样处理
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你好,去年年底结帐,计提附加税多了,今年的调整分录是
借:应交税费—附加税
贷:以前年度损益调整—税金及附加
2021 12/29 10:50
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2021 12/29 11:14
以前年度损益调整成负数是怎么回事
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2021 12/29 11:15
你好,把以前年度损益调整,结转到 利润分配—未分配利润就是了
去年年底结帐,计提附加税多了,今年的调整分录是
借:应交税费—附加税
贷:以前年度损益调整—税金及附加
借:以前年度损益调整—税金及附加
贷:利润分配—未分配利润
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2021 12/29 11:20
调整后利润分配-未分配利润还是负数,说明什么情况
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/29 11:21
你好,说明企业整体是盈利了
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2021 12/29 11:37
收到单位转入工程款,但我帐上未挂应收款,应怎样处理
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/29 11:38
你好,是还没有开具发票,提前收到了工程款?
(如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)
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2021 12/29 11:40
三年以前的工程,票开过了,以前会计未挂帐,现在收到工程款,怎样处理
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/29 11:43
你好,三年以前的工程,票开过了,以前会计未挂帐,需要先做挂账处理
借:应收账款 ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
然后做收款处理
借:银行存款,贷:应收账款
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2021 12/29 11:53
先做挂帐,需要交税款,这个税以前交过了,老板不愿交,还有什么处理办法吗?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/29 11:53
你好,既然这个税以前交过了,现在就不需要再交啊
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2021 12/29 12:23
最后还是转入未分配利润了,是吗?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/29 13:01
你好,是的,是这样的