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记内账先付给供应商钱,货和发票到的时候怎么做账啊

84784975| 提问时间:2021 12/29 13:11
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 先付给供应商钱,借:预付账款,贷:银行存款 取得发票和货物,借:库存商品等科目,贷:预付账款 
2021 12/29 13:12
84784975
2021 12/29 13:12
不用记录进项税额是吧,直接全额计入库存商品
邹老师
2021 12/29 13:13
你好,是的,内账购进不需要做价税分离处理 
84784975
2021 12/29 13:14
那我销售商品的时候呢
邹老师
2021 12/29 13:14
你好,销售商品的时候,内账也是按含税金额做收入,不需要做价税分离处理 
84784975
2021 12/29 13:15
公司车辆缴纳保险的车船税,和购销合同的印花税,房产税,土地使用税,这些
邹老师
2021 12/29 13:16
你好,实际缴纳的时候,计入  税金及附加  科目核算 
84784975
2021 12/29 13:18
所得税,增值税实际缴纳的时候呢
邹老师
2021 12/29 13:18
你好,也是一样处理啊 
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