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进销存乱了也就是开出去的发票明细跟入账的库存对不上应该怎么处理,还有跨年的又该如何处理

84785045| 提问时间:2021 12/29 18:13
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ; 对不上的话检查下 你是不是发票开错了明细。导致你按照发票信息来处理 产生了差异
2021 12/29 18:14
84785045
2021 12/29 18:17
对,开票没有按合同明细开,还有采购的有些没有入库存直接当的费用,有点入了库存实际是间接材料不用入库存的,现在这种情况怎么处理呢,还有就是跨年的,因为之前年份的也有问题对不上,但是已经结转到成本了
meizi老师
2021 12/29 18:19
 你好;  那就是会出现这样的。  你去看看 实物和合同一致 还是实物和发票一致 ?   
84785045
2021 12/29 18:22
都有,有的没有按合同开,有的是对方不想开明细或者其他代替的
meizi老师
2021 12/29 18:23
 你好;  一个合同一个业务去对。  不对的 如果是开票对的。合同不对的改合同 。 合同对的 发票不对红冲发票;重新开票。   
84785045
2021 12/29 18:26
只有这个办法了吗,主要以前年份的也有
meizi老师
2021 12/29 18:27
你好;  是的。只有这个办法的。 你要合理就得按这个来处理   
84785045
2021 12/29 18:41
20年从库存商品结转到成本里面了,也就是20年年末库存是0,但是21年开票明细中还有20年已经结转的明细和金额这个咋个处理呢
84785045
2021 12/29 18:44
间接材料计入到了库存商品,也就是分录中的失误,,这个我可以把它转到周转材料然后在结转到成本吗
meizi老师
2021 12/29 18:45
你好 ;  那你就 既然知道怎么产生的。按照你错误的分录  挨着去冲掉才行的。 去 把进销存 挨着去检查  
84785045
2021 12/29 18:48
跨年度已经结转的怎么处理呢,当年的可以直接冲,跨年的怎么处理呢
meizi老师
2021 12/29 18:51
 你好;结转了就去红冲了。 假如多结转的话。 跨年了  损益科目的 用以前年度损益调整来处理 
84785045
2021 12/29 19:12
具体的分录怎么做呢,主要有的是间接材料入到库存结转到成本了,所以现在需要处理跨了年的成本转回到库存商品在到周转材料中去
meizi老师
2021 12/29 19:20
挨着你原来的分录去冲,有损益科目的用以前年度损益科目替代做
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