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你好老师我们是建筑公司 就是开票的时候借:应收账款10万 贷:应交税费—简易计税 2912.62 主营业务收入97087.38 分包发票5万元 实际缴纳的增值税是(10万-5万)/1.03*0.3=1456.31 那简易计税中挂的1456.31怎么做账务处理

84785039| 提问时间:2021 12/29 19:20
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sally老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,CMA,初级会计师
您好:建筑分包业务差额征税,可以这样处理: 借:应收账款10万; 贷:主营业务收入97087.38元; 应交税费-应交增值税(销项税) 2912.62 元 借:工程施工-分包成本 48543.69元 应交税费-应交增值税(销项抵减税额)1456.31元 贷:银行存款/应付账款 5万元
2021 12/29 19:52
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