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老师,10月份的发票客户11月份退回来没有开红字信息表,直接开了,怎么办

84784987| 提问时间:2021 12/30 16:19
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美橙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
是普通发票的话是可以直接开红字发票的
2021 12/30 16:21
84784987
2021 12/30 16:22
老师是专票,没有开红字
美橙老师
2021 12/30 16:29
没有上传红字信息表你是如何开出红字发票的?是直接点发票填开,金额输负数吗?
84784987
2021 12/30 16:29
直接开票的
美橙老师
2021 12/30 16:30
(一)、红字发票信息表填开 1、进入开票软件--点击【发票管理】--【信息表】--【红字增值税专用发票信息表填开】。 2、选择【销售方申请】--输入对应需要冲红的蓝字发票代码和号码--选择对应蓝字发票开票时间。 3、确认信息无误点【确定】。 4、点击【打印】--选择【不打印】(点击【打印】即保存了该张红字发票信息表)。 5、若需要开第二张红字发票信息表--点击【确认】,若没有则点击【取消】。 (二)、信息上传 1、点击【发票管理】--【信息表】--【红字增值税专用发票信息表查询导出】。 2、选中要上传的信息--点击【上传】。 3、信息表描述显示为“审核通过”且有信息表编号,表示该信息表填开成功。 (三)、开具红字发票 1、发票填开--增值税专用发票填开--点击【红字】--选择【导入网络下载红字发票信息表】。 2、选中已审核通过的信息表之后,点击【选择】。 3、检查票面信息无误—【打印】。 红字发票填开完成。
美橙老师
2021 12/30 16:31
要按以上的流程开具,如果是这样,你作废这张负数发票,再按上面的流程重新开具
84784987
2021 12/30 16:32
老师,流程我知道,就是没有开红字,又重新开票了,然后到12月份才发现没有开
美橙老师
2021 12/30 16:45
你没开红字发票,直接开的负数发票,那就没有与原来那张专票对应,对方的发票勾选平台应该还会有这张发票。最好是按流程重新开具这张发票对应的红字发票,再冲掉那种直接开的负数发票。
84784987
2021 12/30 16:46
老师,也没有开负数发票,直接又重新开了一张
美橙老师
2021 12/30 16:52
但等于说虚增了一笔收入。多开了一张票是这个意思吧。
84784987
2021 12/30 16:55
是的老师
美橙老师
2021 12/30 16:56
那就按上面流程把这张发票冲掉就好了。
84784987
2021 12/30 17:35
好的,谢谢老师
美橙老师
2021 12/30 17:37
不客气,满意请给你五星好评哦,祝你工作愉快!
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