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老师,我10月份把9%的发票开成了3%,11月份是按9%正确的申报纳税的。11月份申报的系统审核通过了。到12月份去大厅强制申报纳税,有差异。这个差异是3%销项税额的两倍。我应该怎么处理?

84784970| 提问时间:2021 12/31 07:48
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老马识途
金牌答疑老师
职称:中级会计师
学员你好,你开的3%的票,把这张票要红冲,重新开具9%的发票!
2021 12/31 07:51
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