问题已解决

老师,你好,有个问题咨询您一下,以前的暂估(按照回来专票暂估),这个月收到发票是普票 ,这个账务怎么处理,暂估的在8月份,11月份

84785019| 提问时间:2021 12/31 10:08
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,当时暂估的分录怎么做的?
2021 12/31 10:11
84785019
2021 12/31 10:26
借:库存商品,贷:应付账款
84785019
2021 12/31 10:27
现在收到发票了,冲以前的暂估,按发票入账,就是月底结转成本这块
郭老师
2021 12/31 10:27
借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷应付账款。
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