问题已解决
老师,摊销房租是按照实际交的金额摊销,还是按照计提的房租,谢谢
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您好:
应该按照合同约定的期间及合同金额进行摊销
2021 12/31 12:51
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2021 12/31 14:12
老师,付款没有按照合同按时付款,计提房租,借方:成本,贷方预付账款,这样分录对吗?
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2021 12/31 14:14
按照合同每月计提,付款时怎么做分录,如果付款了,发票今年没到,怎么摊销房租,老师
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宋艳萍老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/31 14:27
预交租金时:
借:预付账款-房租
贷:银行存款
房租一般计入管理费用
按月分摊会计分录:
借:管理费用-房租
贷:预付账款-房租
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2021 12/31 14:29
没有收到发票,就先计入其他应付款
借:其他应付款——房东名称
贷:银行存款
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2021 12/31 14:29
收到发票再记预付账款
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宋艳萍老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/31 14:30
借:预付账款——房东名称
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:其他应付款——房东名称