问题已解决
老师,你好,库存商品暂估的成本当时按可以提供13个点的专票估的 这个月收到发票是1个点的普票,红冲以前的暂估,把收到的发票入账,就是以前结转了的成本,和现在的成本有差异,成本这块怎么做账务处理呢?
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你好之前的成本少做了是吗?你再补上差额就可以的。
2021 12/31 15:22
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2021 12/31 15:24
分录:借:主营业务成本,贷:库存商品
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郭老师 
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2021 12/31 15:25
可以的,可以这么做的。
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2021 12/31 15:26
老师,还有别的方法吗?
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郭老师 
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2021 12/31 15:28
你好,红冲之前的成本暂估入库,然后再做发票的入库,做发票的结转成本。
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2021 12/31 19:54
老师,您的意思是之前的暂估入库,结转成本全部红冲,其中有一次是9月份的暂估,三季度申报所得税这块需要做账务处理吗?
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郭老师 
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2021 12/31 19:57
都在这个月调整之前的,不影响,不需要修改。