问题已解决

老师,你好,库存商品暂估的成本当时按可以提供13个点的专票估的 这个月收到发票是1个点的普票,红冲以前的暂估,把收到的发票入账,就是以前结转了的成本,和现在的成本有差异,成本这块怎么做账务处理呢?

84785019| 提问时间:2021 12/31 15:19
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好之前的成本少做了是吗?你再补上差额就可以的。
2021 12/31 15:22
84785019
2021 12/31 15:24
分录:借:主营业务成本,贷:库存商品
郭老师
2021 12/31 15:25
可以的,可以这么做的。
84785019
2021 12/31 15:26
老师,还有别的方法吗?
郭老师
2021 12/31 15:28
你好,红冲之前的成本暂估入库,然后再做发票的入库,做发票的结转成本。
84785019
2021 12/31 19:54
老师,您的意思是之前的暂估入库,结转成本全部红冲,其中有一次是9月份的暂估,三季度申报所得税这块需要做账务处理吗?
郭老师
2021 12/31 19:57
都在这个月调整之前的,不影响,不需要修改。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~