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老师您好, 我们公司工资挂账时, 借:应付职工薪酬-应付工资。 贷:其他应付款-医疗,养老,公积金 应付职工薪酬-未付工资。 发工资时, 借:应付职工薪酬-未付工资 贷:银行存款 请问:提前给一个人员工多发了还未挂账的工资,当时做账为借:应付职工应酬-未付工资,贷:银行存款 现在工资挂账了,多付的金额应该怎么做? 是应该,借:其他应收款,贷:应付职工薪酬-未付工资? 还是应该,借:其他应收款,应付职工薪酬-未付工资(红字)

84784954| 提问时间:2021 12/31 21:24
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陈橙老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,这部分款项该员工是不是不用退回的
2021 12/31 21:26
84784954
2021 12/31 22:27
老师,这部分款项是想挂其他应收款(个人)
84784954
2021 12/31 22:30
我是想问,借方:其他应收款,应付职工薪酬-未付工资,应该在贷方,还是在借方红字
陈橙老师
2021 12/31 22:37
应付职工薪酬,借方红字
84784954
2021 12/31 22:42
谢谢老师
陈橙老师
2022 01/01 12:31
学习必须如蜜蜂一样,采过许多花,才能酿出蜜来,加油!
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