问题已解决
送货单上的金额为10000元。但是对账时直接减了到付运费100元(客户先垫给,但我司是包运费的),最后应收账款就不是10000元了。 分录应 借:应收账款9900借:销售费用100元 贷:主营业务收入10000 最后,客户又说不用减了,(我们公司对有些客户订有一个返点政策,是以货物返点的)所以他再一次下订单时,就把返点的产品一起送货的,所以返点是不算金额的,所以刚才提到运费也是以这种形式了,直接给做同额度返货的,100元运费作为返点返货不就是等于是送给客户了吗?送给客户的当然就不收他款,然而我这边应
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速问速答所以我做的分录 借:销售费用 -100 贷:主营业务收入 -100
2017 02/27 21:39
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2017 02/27 21:43
送货单上的金额为10000元。但是对账时直接减了到付运费100元(客户先垫给,但我司是包运费的),最后应收账款就不是10000元了。 分录应 借:应收账款9900借:销售费用100元 贷:主营业务收入10000 最后,客户又说那就100元运费不用减了,作为返点给他(因为我们公司对有些客户订有一个返点政策,是以货物返点的)所以他再一次下订单时,就把返点的产品一起送货的,所以返点是不算金额的,所以刚才提到运费也是以这种形式了,直接给做同额度返货的,100元运费作为返点返货不就是等于是送给客户了吗?送给客户的当然就不收他的款,所以我又做一次这样的分录 借:销售费用 -100 贷:主营业务收入 -100 这样对吗?
吴月柳
2017 02/27 21:39
请问具体问题是?
吴月柳
2017 02/27 21:58
可以,相当于冲掉之前的,在返货时再确认销售费用