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应交税费-待认证进项税额是不是指的已经取得发票然后记账了,但是没有勾选认证的发票呀?那这种情况是不是可以不做账,发票先保留着,等需要抵扣的时候再认证抵扣同时做账呀?

84785017| 提问时间:2022 01/03 17:40
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 是的 那你的发票不做账 属于当年的费用不就少做了
2022 01/03 17:41
84785017
2022 01/03 18:00
那就做上比较好了,除非当月不缺费用?那如果现在做了,以后认证的话分录借:应交增值税-进项税额 贷:应交增值税-待认证进项税额吗?
郭老师
2022 01/03 18:08
你好对的 是这么做的
84785017
2022 01/03 19:25
老师如果不缺费用和进项,而且这发票认证也没期限了,那我能跨年到下一年再做账不,今年就不做了,这样也可以吧?
郭老师
2022 01/03 19:27
那也不可以 属于当年的就得做
84785017
2022 01/03 19:45
发票不是已经没有认证期限了吗,那就是说发票可以跨年再认证不?拿跨年再一起认证发票同时做账也不行吗?这是有什么规定吗?
郭老师
2022 01/03 19:55
可以的 我的意思是当年的费用做当年 权责发生制
84785017
2022 01/03 20:12
老师我的意思是发票没认证期限了,当年的发票啥分录也不做,即:也不做费用和应交税费-待认证进项税额,等到以后年度认证时再直接做费用和应交税额-应交增值税-进项税额这样可以不?还是说必须先做上一步费用和待认证,等以后年度认证再做这样分两步才行?有要求不?
郭老师
2022 01/03 20:38
不可以的,比如属于二一年的费用,你做到二二年他也不对吧,也抵扣不了所得税。
郭老师
2022 01/03 20:38
企业的成本费用必须根据权责发生制来做。
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