问题已解决

在次年汇算清缴前取得发票可税前扣除,请问去年11月的费用已入账在次年4月份取得该发票后应怎么处理,具体的会计分录?

84785005| 提问时间:2022 01/04 09:57
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速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
之前是借管理费用贷银行存款或者是应付账款吗?
2022 01/04 09:57
84785005
2022 01/04 09:58
直接现金支付了
郭老师
2022 01/04 09:59
借应付账款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项 贷应付账款。
84785005
2022 01/04 10:15
为什么要通过应付账款科目呢
郭老师
2022 01/04 10:17
你好,钱并没有退回来,所以用应付账款过渡一下。
84785005
2022 01/04 10:20
必须要用应付账款吗,这个账不太让人直观上能看的懂
郭老师
2022 01/04 10:22
你好,没有,必须用应付账款,你可以用预付账款的。
郭老师
2022 01/04 10:22
随便一个往来科目都可以的,最后他都是没有余额的。
84785005
2022 01/04 10:36
但跟以前年度损益调整科目有什么关系呢,也只是为了过渡?
郭老师
2022 01/04 10:38
你好,以前年度损益调整,这个是跨年的调整损益类的科目。
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