问题已解决
因我方销售,对方给我方的900元销售返利并没有实际给我们,还在对方的信用余额里边 可以做预付款当我们的货款用?这个会计分录怎样做合适? 借:应付账款 贷:其他业务收入 还是直接一部:借:预付账款 贷:主营业务成本??
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速问速答你好,两个分录都可以的,对方需要你们开发票吗?
2022 01/04 12:19
84784953
2022 01/04 12:27
开发票把返利直接减了
郭老师
2022 01/04 12:28
那你直接按照开发票之后的来做就可以啊。
郭老师
2022 01/04 12:28
他给你降低了单价吧。
84784953
2022 01/04 12:29
所以不开
郭老师
2022 01/04 12:33
你好,那你不用做收到了发票,按照发票来做成本就可以的。
84784953
2022 01/04 12:39
单价没有降低
84784953
2022 01/04 12:39
对方给我们开发票 已经把那个返利减去了 所以不需要我们开发票
郭老师
2022 01/04 12:41
这个是销售货物的吗?那数量降低吗?
84784953
2022 01/04 12:42
酸奶,数量也不降低
84784953
2022 01/04 12:43
我们是做的校园奶
郭老师
2022 01/04 12:47
你好,你们应该支付给对方100块钱,然后有一个返利的20块钱,对方只需要给你开80就可以的,有一个数量或者是单价必须降低的才能看出八十来。
84784953
2022 01/04 15:21
不是的,其他价钱该是多少是多少?返利是另外给的。
郭老师
2022 01/04 15:25
你好,那就借应付账款贷营业外收入。