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第71题 *计算应交所得税时要扣除上期的可抵扣差异+应纳税差异 上期的可抵扣差异分录是借:递延所得税资产 贷:所得税费用

84785000| 提问时间:2022 01/04 12:37
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,分录没问题 计算也没问题
2022 01/04 12:38
84785000
2022 01/04 12:57
第71题 *计算应交所得税时为什么要扣除上期的可抵扣差异+应纳税差异 上期的可抵扣差异分录是借:递延所得税资产 贷:所得税费用
陈诗晗老师
2022 01/04 13:01
因为这个可抵扣的差异,它是属于你之前已经交过税,现在进行抵扣,所以说你再算本期应该交的税的计税依据的时候,要把这个减掉啊。
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