问题已解决

跨月未作废,怎么处理呢

84784947| 提问时间:2022 01/04 14:36
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,那个只能开红字发票。
2022 01/04 14:37
84784947
2022 01/04 14:37
那我先把那张发票入账了,在开红字发票是不是
东老师
2022 01/04 14:39
对,没错,就是这么做。
84784947
2022 01/04 14:40
那我开了负数发票,两联都入账了,还有以前的正数发票,那一联留底,哪一联做账
东老师
2022 01/04 14:41
以前的你就做账报税就可以。
84784947
2022 01/04 14:54
我意思我开了负数发票了,负数发票的记账联入账,发票联和拿回来的正数发票不入账,备查可以吗?还是全部入账呢
东老师
2022 01/04 14:55
这个拿回来的备查就行
84784947
2022 01/04 14:55
那负数发票的发票联呢
东老师
2022 01/04 14:56
这个做到一起就行了
84784947
2022 01/04 14:57
你的意思,负数的两联,和正数的发票联都入账了。放一起是不是
东老师
2022 01/04 14:57
对,没错,就是这个意思。
84784947
2022 01/04 14:57
好的明白了
东老师
2022 01/04 14:58
好的,帮还是五星好评,谢谢你。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~