问题已解决
老师好, 11月开始有缓交政策,请问, 我所属期10月份 应纳增值税是6025.83,11月初申报,系统自动扣税了,然后过几天又自动退回来了,所以等于也没交上去。 11月所属期 应纳增值税是5969.64 , 12月所属期应纳增值税是7910.27 。 1.申报了,但因缓交政策,没交的税需要填写怎么填写啊? 2.“起初未交税额” “本期已交税额” “本期缴纳上期税额” “本期缴纳欠缴税额”…这些要怎么填写啊? 老师,从第25行到第31行,要怎么填写啊? 3.老师,我的数据是错了吧? 因为10月~12月应纳增值税(缓交)一共是6025.83+5969.64+7910.27 而我的只有5969.64+7910.27 因为我申报十月所属期时,系统自动带出来的“本期缴纳上期的6025.83”,其实是退回来了没交的。是不是这6025.83应该写0啊?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好,两个方式,一个是你按照正常方式申报,它退就退它的,你报你的就好。另一种是你计算好缓交时间,在这个时间段数据申报为0
2022 01/05 08:50
84784997
2022 01/05 09:00
老师,我还是不太明白,您说的第一种方式:是我把每次的30栏都写上,和25栏一致,这样“期末未交税额”里不体现欠缴的税款,只体现本期应交的税额,是吗?
这种方式可以吗?不会影响后面2月份一起交的这累计3个月的增值税吗?
bullet 老师
2022 01/05 09:02
同学你好,这个主表的数据不是你收工填写进去的,它是自动带出来的
bullet 老师
2022 01/05 09:03
你只是把你每月的与附表相关的数据填写好,就可以了
84784997
2022 01/05 09:06
老师,但是30栏可以手写。
我不知道30栏怎么填?
像这样缓交税款,申报了暂时没交的,25栏系统自带有数,但是 30栏要和25栏写一样,还是写0?
84784997
2022 01/05 09:13
因为我30栏不会填,都是系统自带的数据,但是我发现主表“期末未交税额”和我账上和实际对不上,这个可以吗老师?
主表里只有两个月累计税额,
实际上是缓交3个月的累计税额
bullet 老师
2022 01/05 09:39
同学你好,30栏,先不填写去试下