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老师,我以前写过暂估分录,借,管理费用--暂估。贷,其他应付款--暂估,现在收到票怎么写分录

84784973| 提问时间:2022 01/04 16:35
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大海老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,现在收到票先红字冲以前的暂估 借:管理费用--暂估(红字) 贷:其他应付款--暂估(红字) 然后按发票金额入账 借:管理费用 贷:其他应付款
2022 01/04 16:37
大海老师
2022 01/04 16:42
收到发票还要按发票金额蓝字入账的 借:管理费用(蓝字)    贷:其他应付款(蓝字) 如果之前暂估100,发票金额200,那么本期期末结转100(-100+200)即可 如果之前暂估100,发票金额50,那么本期期末结转-50(-100+50)即可
大海老师
2022 01/04 16:53
期末结转是自动还是手写,要看你有没有在财务软件里做自动结转的设置,如果做了,那么点击下,自动结转,如果没做,要手写分录。
84784973
2022 01/04 16:38
嗯,那以前暂估的管理费用已经结账了,这样一冲红,管理费用--暂估,余额就是负数了,
84784973
2022 01/04 16:52
那本期期末结转是自动的,还是手写的分录写进去
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