问题已解决
老师好,问下12月份暂估入库,没收到发票,然后结转成本,在1月份收到发票,红冲12月份的暂估凭证,要把发票粘贴在12月份暂估凭证后面吗?



你好,不需要把发票粘贴在12月份暂估凭证后面,1月收到发票时,把发票粘贴在1月正常收票入账的凭证后。
2022 01/04 17:15

84785044 

2022 01/04 17:17
汇算清缴是正常扣的吧

大海老师 

2022 01/04 17:17
是的,12月暂估了,汇算清缴正常税前扣除

84785044 

2022 01/04 17:20
好的,非常感谢

大海老师 

2022 01/04 17:24
不客气,祝工作顺利

84785044 

2022 01/04 17:56
如果暂估的入库和收到的发票金额相同,还要红冲吗

大海老师 

2022 01/04 18:30
还要红冲,因为之前是暂估的,性质不一样