问题已解决
计提本月水电费500元,应该怎么做账务处理? 是借:管理费用500 贷:应付账款-水电费500 下月支付时付了,560元,那应该怎么做会计分录呢? 是这样? 借:应付账款-水电费500 管理费用60 贷:现金560 是这样吗?
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速问速答您好,对的。附电费发票单据。
2022 01/04 17:41
84784969
2022 01/04 17:45
还有一个问题是:上两个月厂房租金是4000+5000=9000,都没有付款,我错记了,我都记成已付款了,那这个月应该怎么调账回来,还未付9000
当时我是借:管理费用-房租4000+5000
贷:现金4000+5000
那我这个月调账是借:现金4000+5000
贷:应付账款4000+5000
税剑法盾
2022 01/04 17:56
您好,可以的!以后未支付的费用挂预提费用。
84784969
2022 01/04 18:17
没有设置预提费用这个科目
税剑法盾
2022 01/04 18:24
您好,就按照你们现有科目核算!
84784969
2022 01/04 18:27
那就只有应付账款
税剑法盾
2022 01/04 18:29
您好,也可以先挂应付账款后面再付!
84784969
2022 01/04 18:33
好的,谢谢
税剑法盾
2022 01/04 18:37
您好,回答完毕无须回复!