问题已解决

老师,你好,请问我去年支付的钱,发票今年收到的,我怎么做账?分录怎么写啊?

84784953| 提问时间:2022 01/05 11:15
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速问速答
筱娴老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,支付的是购进商品还是日常开支费用的款?
2022 01/05 11:20
84784953
2022 01/05 11:28
开支费用
筱娴老师
2022 01/05 11:31
根据开票的内容确认费用并冲减预付账款(你看下付款时你做的分录是预付账款还是应付账款) 借:管理费用 /销售费用 贷:预付账款/应付账款
84784953
2022 01/05 11:34
那我这个费用确认在去年还是今年啊
84784953
2022 01/05 11:35
去年付款,今年收到发票,但是实际的费用属于去年
84784953
2022 01/05 11:39
是不是去年先做你说的分录,今年找做一笔对冲,再按照实际发票费用做一笔是吗
筱娴老师
2022 01/05 11:41
属于去年的费用的话,在年末时先暂估入账。 借:管理费用    贷:应付账款——暂估入账。 到票后:冲减暂估入账 借:管理费用  (红字)  贷:应付账款——暂估入账(红字) 借:管理费用 /销售费用 贷:预付账款/应付账款
84784953
2022 01/05 11:42
但是如果去年就把钱也支付了呢?
筱娴老师
2022 01/05 11:45
你去年付款时,已经做了相应的凭证了。你付款时你是怎么做的分录?
84784953
2022 01/05 11:45
借应付账款,贷银行存款
筱娴老师
2022 01/05 11:48
你付款时,并没确认费用。到票后根据发票确认费用。这分录并不冲突。
84784953
2022 01/05 11:50
关键我想知道,去年付款了的费用,如果要在去年确认费用,然后今年收到发票,今年按实际确认费用,应该怎么做分录
筱娴老师
2022 01/05 11:56
如果你要在去年确认费用,你在12月份的时候,先暂估一笔费用。今年收到票发票把去年暂估冲减,在正常做一笔确认费用的分录。 12月:借:管理费用  100            贷:应付账款——暂估入账100 今年到票后:冲减暂估入账 借:管理费用  (100)  贷:应付账款——暂估入账(100) 借:管理费用 /销售费用100 贷:预付账款/应付账款100
84784953
2022 01/05 11:58
相当于我前面付款做的应付帐款和后面收到发票的实际应付账款互相对应是吗?跟暂估的不一样是吗
筱娴老师
2022 01/05 12:03
是的,前面付款的应付账款和收到发票后正常确认费用是对应的。12月暂估和收到发票后冲减暂估是对应的。
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