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老师 如果我们买的桌椅按固定资产入账,入账及处置的时候会计分录怎么做呢

84784993| 提问时间:2022 01/05 12:58
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明烨老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
您好: 入账 借:固定资产 贷:银行存款 处置: 借:累计折旧 固定资产清理 贷:固定资产 借:营业外支出 贷:固定资产清理
2022 01/05 13:00
84784993
2022 01/05 13:01
那如果按照低值易耗品入账呢 分录怎么写呢
84784993
2022 01/05 13:02
另外 过程都设计哪一些税呢
明烨老师
2022 01/05 13:03
您好: 入账 借:低值易耗品 贷:银行存款 处置类似销售业务即可。
84784993
2022 01/05 13:03
老师 处置的时候会有哪一些税呢
84784993
2022 01/05 13:38
做固定资产时: 购入: 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进) 贷:银行存款 折旧: 借:管理费用 贷:累计折旧 出售: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销) 做低值易耗品时: 借:周转材料-低值易耗品 应交税费-应交增值税(进) 贷:银行存款 借:管理费用 贷:周转材料-低值易耗品-摊销 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销) 借:其他业务成本 贷:周转材料-低值易耗品 老师整个分录是这样的吗?两种情况
明烨老师
2022 01/05 14:53
您好: 是的,您的理解正确。
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