问题已解决

老师,增值税及附加税申报表附列资料四(税额抵减情况表)怎么填写申报

84785046| 提问时间:2022 01/05 15:45
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你具体的发生的是什么业务的?
2022 01/05 15:48
84785046
2022 01/05 15:49
主营服务业
84785046
2022 01/05 15:50
符合加计抵减的
郭老师
2022 01/05 15:51
增值税一般项目加计扣除本期发生额填写的是当月的进项乘以抵扣率。
郭老师
2022 01/05 15:51
需要交税的话,填写实际抵扣金额,没有进项转出的,其他不用填。
84785046
2022 01/05 15:53
老师,专管员在11月23日给我发了个消息让下月补计提加计扣除18154.22元,我在12月份申报的时候就申报了加计扣除表里面本期发生额里面填了11月份的加计扣除18154.2+11月份进项税额12505.18*10%填列在增值税加计抵减申报表里的本期发生额,这样合理吗?
郭老师
2022 01/05 15:55
你好,你专管员告诉你的这个是一到11月份的进项发生额吗?如果是的话可以的。
84785046
2022 01/05 15:58
专管员11月份的时候让我把1—11月份的收入发给他,然后他就让我下月补计提加计抵减金额为18154.22元
郭老师
2022 01/05 15:59
你发给他的收入,然后他给你算出来的进项吗?这个不对吧,你自己再算一下,一到11月份的进项合计是多少。
84785046
2022 01/05 16:01
老师,我算了不对,怎么办,12月份申报了,这要申报12月份的税了,12月份有进项,我应该怎么处理
郭老师
2022 01/05 16:04
多了吗 多的话建议你现在就联系一下你的专管员,让他再给你重新算一下。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~