问题已解决

1.计提工会经费是借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费 2.缴纳的时候是借应付职工薪酬-工会经费 贷银存 3.收到返还的工会经费是 : 借银存(工会账户) 贷其他应付款--工会经费,后期收到相关的培训费用的发票,冲减之前的其他应付款工会经费,应该怎么来做账?只有发票没有其他任何单据了

84785029| 提问时间:2022 01/05 15:58
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 1. 借其他应付款 -工会经费贷银行存款 。支付有回单的做附件
2022 01/05 16:06
84785029
2022 01/05 16:22
如果没有用专门工会的银行支付,就不能这样做账吗 ,或者直接借借其他应付款 -工会经费贷库存现金这样可以吗
meizi老师
2022 01/05 16:33
 你好 ;   是的。 直接做即可   
84785029
2022 01/05 17:04
老师我的意思是这样的,贷银行存款这里,我用任何银行卡支付都是可以的是吧(因为工会退回来的款项是专门退回到工会账户的)
meizi老师
2022 01/05 17:18
你好;   是的 。 你们 可以做一下专户的   明细   比如银行存款 -  工会专户 
84785029
2022 01/06 08:44
那不做专户的可以吗,会不会被查
meizi老师
2022 01/06 09:14
你好; 可以不做的; 你们就单独设置工会经费明细科目 来 处理  
84785029
2022 01/06 09:36
票先收到需要先做账,但是款还暂时未付出去,贷方用哪个科目
meizi老师
2022 01/06 09:44
 你好 ;      贷方做其他应付款   
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