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你好老师,小规模录销项录错了,录到进项了,怎么改?

84784953| 提问时间:2022 01/05 16:56
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大海老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,先对之前错误的凭证进行红冲,然后再做正确的蓝字分录。
2022 01/05 16:57
84784953
2022 01/05 16:58
能直接 借 进项税额 贷 销项税额吗
大海老师
2022 01/05 17:00
最好是先红冲之前的凭证,这样方便后期查账。直接照你说的做,也可以,但摘要要备注清楚,方便后期查账。
84784953
2022 01/05 17:05
老师,这都是20年12月录的了 咋办?会不会影响税什么的
大海老师
2022 01/05 17:08
每个月的账表要一致,你申报表上目前的应交增值税是多少,看下如果做调整凭证后,是不是和账上一致
84784953
2022 01/05 17:15
老师你好,如果改了凭证,应交税费就变了,怎么办?
大海老师
2022 01/05 17:20
账上的应交增值税是多少,申报表上的应交增值税是多少,差额是多少,先把这三个数据看一看
84784953
2022 01/05 17:21
账上和申报表的应交增值税都是21136.57
大海老师
2022 01/05 17:28
那么是一致的,现在做调整凭证也是应交税费内部的变动,不会影响应交税费总额。
84784953
2022 01/05 18:41
老师你好,为什么进项和销项内部的变动不会影响应交税费的 总额?
84784953
2022 01/05 18:46
假如 之前总额是100 进项是5 销项是105。把进项5转入销项,那么总额就是110嘛?怎么是总额不变呢
大海老师
2022 01/05 18:48
因为小规模纳税人应交税费下只有应交增值税明细科目,没有进项税额和销项税额,无论你是怎么串户,都是在应交增值税内部变动。
大海老师
2022 01/05 18:51
另外,我之前询问你。账表是否一致,你回复“账上和申报表的应交增值税都是21136.57”,那么账表一致,也说明对应交税费总额没影响,只是你内部变动。
大海老师
2022 01/05 18:52
你可以把你之前做错的那张凭证截图发来看看,我看最开始你的图片里,进项税额是在借方负数
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