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老师我想问一下,如果我预付了一笔款,发票当月未收到,但是这个发票又想做成本。怎么做分录

84785012| 提问时间:2022 01/06 09:43
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你可以先暂估成本,后面收到发票的时候再作为附件处理。
2022 01/06 09:43
84785012
2022 01/06 09:46
分录怎么做老师,借成本贷暂估,但是这笔预付的款我怎么做呢
陈诗晗老师
2022 01/06 10:03
直接就是切相关的成本,贷预付账款。
84785012
2022 01/06 10:07
发下月收到发票以后怎么做分录
陈诗晗老师
2022 01/06 10:08
收到发票,发票如果说和成本没有差异,直接作为附件放在后面就行。
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