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支付服务费借预付账款,贷银行存款 现在收到增值税专用发票应该怎么做分录
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速问速答你好,现在收到增值税专用发票
借:管理费用等科目 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
2022 01/06 12:02
84784977
2022 01/06 12:11
老师,12月份做完业务流水账后需要做一些什么才能完整的结束一年账务
邹老师
2022 01/06 12:12
你好,需要过账,结转损益,再过账,然后结账,才可以结束一年的账务
84784977
2022 01/06 12:29
好的谢谢老师
邹老师
2022 01/06 13:02
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。