问题已解决

老师好。我公司11月销售固定资产轿车。没开票但是印花税和增值税已交。12月份开了发票。可以把发票放在11月凭证里吗?还是12月已开的发票重新做凭证。分录怎么写?

84784958| 提问时间:2022 01/06 12:10
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,11月份你账上做了五票收入的吗?
2022 01/06 12:11
84784958
2022 01/06 12:57
没有做。老师怎么做无票收入?分录怎么写?但是我申报增值税已经缴纳了。选择未开票
郭老师
2022 01/06 12:58
哦,那你直接坐12月份的固定资产清理就可以的,根据开发票的时间做可以啊。借固定资产清理累计折旧,贷固定资产,借银行存款贷固定资产,清理应交税费,然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
84784958
2022 01/06 12:59
11月是账上做了固定资产清理分录了。和您说的无票收入做账是一个意思吗
郭老师
2022 01/06 13:02
哦是的是一个意思,之前的分录不变,金额是负数,然后在12月份再重新做一次。
84784958
2022 01/06 13:13
老师好。我11月已做固定资产清理分录了。但是增值税没做账。可是已缴纳了。那我可以把12月份开的发票放在11月凭证里?还是12月重做凭证?
84784958
2022 01/06 13:15
谢谢老师。那我在11月份已经申报并缴纳增值税了。但是申报时选的:"未开发票销售额"。这个会有什么影响吗?
郭老师
2022 01/06 13:16
然后这个月借固定资产清理应交税费,应交增值税销项,你之前的营业外收支结转的也不对吧,固定资产清理。当时结转的是营业外收入还是营业外支出?
84784958
2022 01/06 13:34
老师你好。这个车子买的是40万。合同上卖价是30万。11月份做的分录:借固定资产清理:28万,累计折旧:12万,贷固定资产:40万。车款没收到。借:其他应收款:30万,贷:固定资产清理28万,资产处置损益:2万。
郭老师
2022 01/06 13:37
你是一般纳税人,借固定资产清理 贷应交税费,应交增值税销项30/1.13*13% 借资产处置损益贷固定资产清理。
84784958
2022 01/06 14:15
老师你好。您上面的分录怎么没有。累计折旧科目啊?我是不是应该做3笔分录:1.把11月份的分录用负数在12月份再做一遍。2.依据发票再做。借:固定资产清理28万,借:累计折旧12万。贷:固定资产40万。借其他应收款30万,贷:应交税费_销项税34513.26,贷:固定资产清理265486.74。3.借:固定资产清理14513.26。贷:资产处置损益14513.26
郭老师
2022 01/06 14:34
你好,你只需要调整最后一个分录就可以的,这个累计折旧的不用动啦。
郭老师
2022 01/06 14:35
累计折旧的是正确的。
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