问题已解决

建筑行业**业务,做内账以项目为主体,但是和甲方、**公司,被**公司都有账务往来,应怎么体现,是三方的账都体现吗,如果已被**公司为主体,**公司的税费这块有如何体现?

84785001| 提问时间:2022 01/06 14:04
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,是的,都要清楚的体现出来,往来
2022 01/06 14:26
84785001
2022 01/06 14:31
主要如果站在被**公司的立场,**公司的税费那块如何提现?比如**公司的附加税怎么体现出来,做分录怎么做?被**公司肯定只用收了他的增值税作为进项税就可以了,但是被**公司还有其他项目,这些又怎么体现?
冉老师
2022 01/06 14:50
你就按照项目了,按照每个项目发生的业务情况,计入进项,销项,并且都要有发票
84785001
2022 01/06 14:53
如果以项目做账,那么被**公司的税费那块无法提现(附加税那块)
冉老师
2022 01/06 14:59
是的,税费是合并的,这个没关系的
84785001
2022 01/06 15:00
那怎么体现,怎么做分录?
冉老师
2022 01/06 15:02
按照缴纳的总额 借税金及附加 贷应交税费
84785001
2022 01/06 15:04
这个分录的税金及附加是被**公司的,还是**公司的,因为要承担两次的税费
冉老师
2022 01/06 15:08
这个是哪个公司申报缴纳的税费,哪个公司做账
84785001
2022 01/06 15:09
我们是**别人的公司,被**单位的税我们要承担,**公司自己的账也要承担
冉老师
2022 01/06 15:10
你们承担税额,这个税,谁来申报,
84785001
2022 01/06 15:17
我们是**公司,肯定申报**的税;被**公司申报他们的税
冉老师
2022 01/06 15:19
所以各自做自己的税,如果你们要承担打款给他们,需要额外合同说明约定,才能做账的
84785001
2022 01/06 15:20
是有合同约定的,我们做的是内账,可以加吗,如果加进去怎么做分录?
冉老师
2022 01/06 15:24
加进去的话,不能做账税金,要做到费用 借管理费用 贷银行存款
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