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请问,小规模,税控盘技术服务费,在减免明细表里面填了减免金额,还需要在主表第19行里面填写吗
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速问速答你好 ; 你小规模是16栏次里面的 。你看看
2022 01/06 15:42
84785030
2022 01/06 15:43
就是税控盘技术服务费,在减免明细表里面填了金额,还需要在主表那填了
meizi老师
2022 01/06 15:49
你好; 是的。 主表注意看下 填写
84785030
2022 01/06 15:52
是填在本期应纳税额减增那里吗
meizi老师
2022 01/06 15:59
你好;
本期应纳税额减征额
是的
84785030
2022 01/06 16:05
那账务会计分录怎么写了
84785030
2022 01/06 16:05
购买税控盘160.服务费300,都是可以减免的吗
meizi老师
2022 01/06 16:10
你好; 是的。 都可以的。
购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用200 贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款/现金 280
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税 280
借:管理费用 -280
84785030
2022 01/06 16:12
老师,这个会计分录,抵减增值税税额是在应交增值税后面嘛
meizi老师
2022 01/06 16:17
你好; 是的。 在之后去做
84785030
2022 01/06 16:20
去年的技术服务,没有减免,直接在申报表里面填今年+去年的减免金额吗,
84785030
2022 01/06 16:20
之前账务是借 管理费用 贷 银行存款,现在账务处理 去年 的就直接 借应交税费-应交增值税-抵减增值税税额 280 贷 管理费用-280
meizi老师
2022 01/06 16:24
补做下 进去报即可 。 这个金额小直接 补做减免分录
84785030
2022 01/06 16:26
就是直接做借应交税费-应交增值税-抵减增值税税额 280 贷 管理费用-280 嘛
meizi老师
2022 01/06 16:31
你好是 的。 不要走以前年度损益调整 你金额不大
84785030
2022 01/06 16:34
是19年技术服务费没有减免,这个月申报表已经申报了,下个月申报是再减免,影响大不了,老师
meizi老师
2022 01/06 16:40
你好; 是的。 补结转 处理减免
84785030
2022 01/06 16:53
老师,购入金税盘和设备服务费,管理费用的二级科目都设成服务费,可以嘛
meizi老师
2022 01/06 16:59
你好; 可以的。 自己设置