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应交税费应交增值税加计扣除月末做分录的时候需要转应交税费应交增值税转出未交增值税里吗? 还是不用?直接做 借应交税费-应交增值税-转出未交 贷应交税费-应交增值税-进项加计扣除 应交税费-转出未见增值税

84785046| 提问时间:2022 01/06 21:31
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dizzy老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师专业阶段
学员您好,是需要转出进项税的
2022 01/06 21:33
84785046
2022 01/06 21:35
我知道,我意思需要也在应交税费应交增值税转出未交增值税科目里结转不!
84785046
2022 01/06 21:39
借 应交-应交销项 贷应交-转出未交 应交-应交进项 应交-应交进项加计抵 然后借应交-转出未交 贷 应交 -未交 这么做对不
dizzy老师
2022 01/07 09:32
借 应交-应交销项 贷应交-转出未交 这部分没必要做啊
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