问题已解决
老师,上月进项税已抵扣,本月收到红字发票怎么做分录?
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你好,上月进项税已抵扣,本月收到红字发票,分录是
借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2022 01/06 22:14
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2022 01/06 22:28
我做之前购进时的相同分录金额负数可以吗?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/06 22:28
你好,也是可以的。
两种方法不同,结果是一样的。
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2022 01/06 22:32
怎么把这余额弄平呢?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/06 22:33
你好,是需要把什么科目的余额结平呢?
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2022 01/06 22:35
那这个月申报时得多认证和那个差不多的税额,不然得多交增值税?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/06 22:36
你好,是需要把什么科目的余额结平呢?
能给个正面回复吗
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2022 01/06 22:37
我分录时不做进项税额转出这个科目可以吗?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/06 22:38
你好,上月进项税已抵扣,本月收到红字发票,分录是
借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额)
分录需要体现进项税额负数才是的
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2022 01/06 22:42
做相同分录的金额负数后,还需做进项税转出的分录吗?是转出的进项税额怎么弄平?纯小白,对不住老师了。
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2022 01/06 22:43
你好,这个是进项税额负数,而不是进项税额转出。
比如正数进项10万,负数进项1万,实际进项税额就是9万
然后根据销项税额,进项税额做相应的结转分录
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
贷:应交税费—应交增值税(进项税额),
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)