问题已解决

老师,上月进项税已抵扣,本月收到红字发票怎么做分录?

84784973| 提问时间:2022 01/06 22:13
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,上月进项税已抵扣,本月收到红字发票,分录是 借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2022 01/06 22:14
84784973
2022 01/06 22:28
我做之前购进时的相同分录金额负数可以吗?
邹老师
2022 01/06 22:28
你好,也是可以的。 两种方法不同,结果是一样的。
84784973
2022 01/06 22:32
怎么把这余额弄平呢?
邹老师
2022 01/06 22:33
你好,是需要把什么科目的余额结平呢?
84784973
2022 01/06 22:35
那这个月申报时得多认证和那个差不多的税额,不然得多交增值税?
邹老师
2022 01/06 22:36
你好,是需要把什么科目的余额结平呢? 能给个正面回复吗 
84784973
2022 01/06 22:37
我分录时不做进项税额转出这个科目可以吗?
邹老师
2022 01/06 22:38
你好,上月进项税已抵扣,本月收到红字发票,分录是 借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额) 分录需要体现进项税额负数才是的 
84784973
2022 01/06 22:42
做相同分录的金额负数后,还需做进项税转出的分录吗?是转出的进项税额怎么弄平?纯小白,对不住老师了。
邹老师
2022 01/06 22:43
你好,这个是进项税额负数,而不是进项税额转出。 比如正数进项10万,负数进项1万,实际进项税额就是9万  然后根据销项税额,进项税额做相应的结转分录 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~