问题已解决

老师您好,我们与甲方签订一个合同,12月份开具3个点专票500万,我们有把这个项目分包给了两个人,收到450万1%的普票,那我增值税怎样计算

84784991| 提问时间:2022 01/07 09:42
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
佟老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好,差额做申报,450万可以做扣除额,填写增值税附表
2022 01/07 09:44
84784991
2022 01/07 09:46
和我收到的是专,普票没有关系是吧!如果是纯人工的项目是不是不可以扣除450万
84784991
2022 01/07 09:47
辛苦老师详细的帮我解答一下
佟老师
2022 01/07 09:51
这个是小规模还是一般人
84784991
2022 01/07 09:52
我们是一般纳税人
佟老师
2022 01/07 10:22
预缴可以差异申报的,就是异地施工
84784991
2022 01/07 10:26
我们是本地项目,不是预交税款,是月末正常申报时不知道是否按差额缴纳增值税
佟老师
2022 01/07 10:31
你们是简易征收是吗
84784991
2022 01/07 10:32
对这个合同是简易征收的
佟老师
2022 01/07 10:58
那可以扣除分包额的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~