问题已解决

老师好,公司年底盈利了,那我的分录是:借 本年利润 -10000(贷方负数) 贷 利润分配-未分配利润 10000(贷方正数),这样可以不?

84785024| 提问时间:2022 01/07 11:57
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,公司年底盈利了,结转分录 是 借:本年利润  ,贷:利润分配—未分配利润 都是正数金额 你本年利润写的负数金额,明显是借方,又写贷方负数,这样看着真累
2022 01/07 12:05
84785024
2022 01/07 12:45
老师好,如果管理费用科目冲销(就是管理费用多计了),就必须借方负数,是这样吗?管理费用冲销能记到贷方吗?
邹老师
2022 01/07 13:01
你好,如果管理费用科目冲销 可以的借方负数,也可以是贷方正数,这两种方式都是可以的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~