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设置了“预收账款”未设”应收账款,期末结转时“预收账款”如果为负数,如何处理?

84784991| 提问时间:2022 01/07 15:55
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
对报表进行往来重分类就可以了
2022 01/07 15:56
84784991
2022 01/07 16:01
请问在软件中如何分类呢?
文文老师
2022 01/07 16:07
软件中资产负债表直接有个选项,往来重分类
84784991
2022 01/07 16:16
我直接按“资产负债表”右上角的“报表重分类”对吗?我看结果和我之前自己直接调整“资产负债表”上对应“预收账款”和”应收账款”的公式后是一样的,估计这是个简易操作。
文文老师
2022 01/07 16:31
是,直接按“资产负债表”右上角的“报表重分类”
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