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老师,我留抵的增值税是在应交税费-增值税-未交税金里反应吗,那我下个月要是把这个留抵用了,分录怎么做呢

84784966| 提问时间:2022 01/07 18:27
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2022 01/07 18:30
84784966
2022 01/07 18:48
老师,这个是我年末结转增值税科目。最后是借应交税费-增值税-未交税金,贷应交税费应交增值税转出未交增值税 那么我下个月用这个留抵税额的时候,分录如何做呢
郭老师
2022 01/07 18:49
你好,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税正常的做,你的未交增值税减少啦,交的税就少啦。
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