问题已解决
我做完借主营业务成本 工程施工合同毛利 贷主营业务收入应交税费销项税后 就变负数了,但是应收账款我这面突然发票没有做分录,那我该如何处理呢~走工程结算贷应收帐款吗
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同学你好
很高兴为你解答
不需要处理工程完工以后结平就可以
2022 01/08 09:24
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2022 01/08 12:11
老师我知道这个,但是我做完分录为什么应收账款变负数了
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钟存老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/08 15:02
那就是应收账款结转错误了
你说的那个过程不涉及应收账款呀
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2022 01/08 16:24
老师我之前做的应收帐款贷主营业务收入贷进项税额销项税额
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钟存老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/08 16:40
应收账款没有贷方发生额
怎么会余额变为负数呢?
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2022 01/08 19:45
现在我给业主开100万发票 我怎么做分录
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钟存老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/08 21:36
借应收贷款,贷合同结算,应交税费,应交增值税销项税额