问题已解决
请问老师,把公司的产品发给一个加工厂加工成另一种产品(公司付加工费和运费),拉出加工的产品怎么做账?加工完又卖出去怎么做账?怎么结转成本?求步骤和会计分录,谢谢!
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速问速答你好 收回时候是原来发出时候的成本+加工费和运费做入账金额
借:库存商品
贷:委托加工物资
之后和您自己生产或是外购的库存商品一样的销售收入确认,成本结转方式
2022 01/08 14:44
来来老师
2022 01/08 14:45
要是一般纳税人
借:库存商品
应交税费-应交增值税-进项
贷:委托加工物资
来来老师
2022 01/08 14:45
要是一般纳税人取得专票
借:库存商品
应交税费-应交增值税-进项
贷:委托加工物资
前面碰错了 没发全 不好意思
84785019
2022 01/08 14:52
加工厂不开发票直接入账可以吗?还有必须要通过“委托加工物资”这个科目吗?
来来老师
2022 01/08 14:59
你好 会计据实入账 没有发票但是发生也得入账
但是没有发票税前扣除就不能了
需要使用委托加工物资科目 要不这个库存管理 成本核算都不好管理了
84785019
2022 01/08 15:02
最开始拉出库存商品给加工厂时 借:委托加工物资(加工费+运费),贷:库存商品(加工费+运费)是这样吗?
来来老师
2022 01/08 15:07
你好
最开始拉出库存商品给加工厂时 借:委托加工物资(发出货物账上库存价值)
,贷:库存商品(发出货物账上库存价值)
发生到对方厂的运费
借:委托加工物资
应交税费-应交增值税-进项(如果是一般纳税人取得专票时候)
贷:银行存款等