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通过二手市场卖了一辆货车价款10000元,由原按照简易办法依照3%的征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。是10000/(1+3%)*0.005吗?

84785022| 提问时间:2022 01/08 15:59
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张壹老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,你不是做二手车买卖的公司,不能那么算的. 如果你的车之前没有抵扣过进项,就是10000/(1+3%)*2%算增值税, 如果抵扣过进项按按10000/(1+13%)*13%算增值税
2022 01/08 16:01
84785022
2022 01/08 16:08
我们是运输公司,这个减免的税额是填到报表的哪个地方?如果填到增值税减免的表中,就提示应该等于主表第23栏本期应纳税额减征额 12月份销项减进项,应纳税额是0,提示
张壹老师
2022 01/08 16:15
你要填增值税减免税申报明细表
84785022
2022 01/08 16:20
老师,我打开的这个表就是减免税申报表明细,只要填上本期实际抵减税额就提示应等于主表第23栏本期应纳税减征额0+0
84785022
2022 01/08 16:21
把这个本期实际抵减税额填0就不提示,是不是因为本月销项-进项税额=0,没法抵减
张壹老师
2022 01/08 16:22
你好,你的是抵减1%/你把1%算的抵减额填上去,然后附表一第11项,3%那里填销售额
84785022
2022 01/08 16:49
嗯嗯,老师,卖了10000元(含税),10000/(1+3%)*2%这是需要交的增值税,然后97.08元是减免税额对吗?这个97.08元是填在增值税减免税额中对吗?
张壹老师
2022 01/08 16:53
你好,是的,前面销售额是10000/1.03
84785022
2022 01/08 17:06
好的,谢谢老师
张壹老师
2022 01/08 17:08
你好,不客气,祝你工作愉快
84785022
2022 01/09 10:25
你好,老师,我按你说的填上之后,显示对比不通过呢
张壹老师
2022 01/09 11:08
你看看不通过的原因是什么
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