问题已解决

请问申报企业所得税的时候,利润总额为5000,弥补减:弥补以前年度亏损为1000,实际利润额(3+4-5-6-7-8-9)\\按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额为3000 ,应纳所得税额(10×11)为750元,符合条件的小型微利企业减免企业所得税为100,减:本年实际已缴纳所得税额为300,为什么本期应补(退)所得税额(12-13-14-15)\\税务机关确定的本期应纳所得税额为0呢?不应该为350?为什么本期应补(退)所得税额(12-13-14-15)\\税务机关确定的本期应纳所得税额为0?

84785036| 提问时间:2022 01/08 18:01
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,发你们申报表截图过来看一下
2022 01/08 18:03
84785036
2022 01/08 18:42
发图不好,但是现在就是为什么本期应补所得税为0呢?
耿老师
2022 01/08 18:43
你好,看不到你的申报表,不好给你解释
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~