问题已解决
请问申报企业所得税的时候,利润总额为5000,弥补减:弥补以前年度亏损为1000,实际利润额(3+4-5-6-7-8-9)\\按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额为3000 ,应纳所得税额(10×11)为750元,符合条件的小型微利企业减免企业所得税为100,减:本年实际已缴纳所得税额为300,为什么本期应补(退)所得税额(12-13-14-15)\\税务机关确定的本期应纳所得税额为0呢?不应该为350?为什么本期应补(退)所得税额(12-13-14-15)\\税务机关确定的本期应纳所得税额为0?
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速问速答您好,发你们申报表截图过来看一下
2022 01/08 18:03
84785036
2022 01/08 18:42
发图不好,但是现在就是为什么本期应补所得税为0呢?
耿老师
2022 01/08 18:43
你好,看不到你的申报表,不好给你解释