问题已解决

老师,12月我们公司开票,有符合软件即征退政策发票金额100万这样,那我这个月在申报增值税时,要怎么申报呀,

84784961| 提问时间:2022 01/08 22:32
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 登录网上办税服务厅,点击右侧“我要办事”中的“优惠办理”菜单,点击“增值税即征即退优惠办理”后的[办理]按钮,进入办理页面。填写表单
2022 01/08 22:34
84784961
2022 01/08 22:36
你这个是退税环节,我想问的是,报本月增值税是怎么报
王超老师
2022 01/08 22:37
在附表一那边,即征即退那边的数据要填写进去的
84784961
2022 01/08 22:40
好的,那进项税呢怎么填,是把本月认证的进项税额全填进去吗,我好像在网上看到,进项要分摊之类的,这个是在退税环节才要计算这写分摊进项税额是吗?有点搞不清楚
王超老师
2022 01/08 23:10
你好,可以把问题描述的清晰一点点吗
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