问题已解决
今年新建的账套,好多以前年度的应收应付都没入期初数,现在要付款,该如何做账
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速问速答借:末分配利润贷:应付账款
2022 01/09 14:42
84785012
2022 01/09 14:43
这么简单
84785012
2022 01/09 14:43
如需要付18万的货款
84785012
2022 01/09 14:44
借:利润分配—未分配利润18万
贷:应付账款18万
84785012
2022 01/09 14:44
不通过以前年度损益调整吗
易 老师
2022 01/09 14:46
是的,您说的完全正确
84785012
2022 01/09 14:46
老师不通过以前年度损益调整了是吗
84785012
2022 01/09 14:51
老师,不好意思哈,我知道您已回答过了
84785012
2022 01/09 14:52
就这个18万我该咋做账,是我现在遇到的难题,我还是不太明白
84785012
2022 01/09 14:55
内账,这18万元就是建账的时候应付货款整理不出来,好多漏录的应收应付,没办法,我也刚接手这个公司
易 老师
2022 01/09 15:06
您做的分录是正确的,可以
84785012
2022 01/09 15:08
好的 谢谢老师
易 老师
2022 01/09 15:08
不客气,有空给五星好评哦