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老师,未认证抵扣的进项票,应该怎么做分录?

84784990| 提问时间:2022 01/10 16:09
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,这个可以计入到应交税费,应交增值税待认证进项税额里面。
2022 01/10 16:10
84784990
2022 01/10 16:12
待认证进项税额和待抵扣进项税额,有什么区别吗?
东老师
2022 01/10 16:13
待认证进项税额就是还没有认证的进项税。
东老师
2022 01/10 16:13
待抵扣就是已经认证了还没有抵扣的。
84784990
2022 01/10 16:15
认证和抵扣是指,在综合服务平台勾选抵扣的那一步吗
东老师
2022 01/10 16:16
对没错儿,就是那个步骤。
84784990
2022 01/10 16:17
那也可以计入待抵扣进项税额吗
东老师
2022 01/10 16:19
不能计入待抵扣进项税额
84784990
2022 01/10 16:25
好的,那计入待认证进项税额以后,公司没有收入,在资产负债表,应交税费里面显示是负数,能一直挂着吗?
东老师
2022 01/10 16:27
没问题,这个可以一直挂着。
84784990
2022 01/10 16:29
没啥税务风险吧?等到有收入,需要抵扣的时候,再转入进项税额
东老师
2022 01/10 16:30
对,没问题,这事没什么风险。
84784990
2022 01/10 16:32
明白了,谢谢老师
东老师
2022 01/10 16:33
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您啦。
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